瑞银审计师对瑞信内控出具否定意见——彭博社
Noele Illien
瑞银集团的审计机构安永对涉及前瑞信事项的财务报告内部控制发表了"否定意见"。
该行周一发布的年报显示,安永认为瑞银"截至2024年12月31日未能保持有效的财务报告内部控制"。
这一问题与瑞信作为独立银行时发现的"重大缺陷"有关。
瑞银表示自收购以来已采取措施解决该问题,并实施了额外的控制程序。
“尽管瑞信已不再是独立法人实体,但其众多记账、会计和风险管理系统仍用于尚未退出或迁移至瑞银系统的业务,“瑞银称。
“管理层认为需要获取更多证据证明整改后控制的有效性,才能认定风险评估流程可持续有效运行,“瑞银表示。